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資金自查整改報告范例6篇

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資金自查整改報告

資金自查整改報告范文1

自遂平縣教體局開展“學校管理推進年”活動以來,**中學在***校長的統籌安排下,認真學習《**縣“學校管理推進年”活動實施方案》,依據《**中學“學校管理推進年”活動實施方案》的要求,從學校教育思想、辦學理念、管理形式、教學質量等方面查找存在的問題和不足。**中學還分層次地召開教師、家長、學生座談會,發放征求意見表,廣泛聽取教師、家長、學生關于改進學校管理的意見和建議,并對意見和建議加以歸類整理,對出現的問題限期整改。現把自查整改情況總結匯報如下:

一、辦學理念方面

**中學堅持全面貫徹落實黨的教育方針、政策,堅持以德立校和以人為本的原則,堅持樹立科學發展觀,全面推進素質教育,培養具有高度責任感和強烈榮譽感的高素質學生為首要目標。

在自查中發現的問題有:

1、個別教師在大型考試之前有隨意占用音樂、美術、體育等課程的現象。

2、個別教師只注重教書而不注重育人。

針對以上存在的問題,作如下整改:

1、嚴格調課制度,對私自調課行為加以嚴厲處罰。

2、把音樂、美術、體育等課程也納入考試范圍加以考評。

3、安排每班的學習委員,認真做好學情調查,對出現的問題及時加以整改。

二、教育教學管理方面

**中學以新課程改革為導向,以打造精品課堂為目標,以抓常規教學為主要手段,以精細化管理為保障,進一步聚焦課堂教學,加強集體備課,改革教學方式,樹立精品理念,形成了“仁愛、嚴謹、博學、創新”的教風和“勤學、善思、勵志、爭先”的學風。

在自查中發現的問題有:

1、個別班主任管理班級方法不當,導致班級整體成績進步緩慢。

2、個別備課組開研討會時有流于形式的行為。

針對以上存在的問題,作如下整改:

1、狠抓班級管理,凈化班風、濃厚學風,形成良好的班級學習氛圍。

(1)召開**中學優秀班主任經驗交流會,大力推廣他們的成功做法。

(2)每周召開一次班主任例會,對于班級管理工作中出現的共性問題加以研討。

(3)要求班主任每天利用晨會時間召開一次小型班會,對班級出現的問題及時提出要求。

(4)利用座談會、黑板報等形式進行勵志教育、感恩教育,促使學生主動自學地學習。

2、加強備課組建設,形成良好的教研氛圍

(1)要求每一備課組在集體備課后必須立即上交備課記錄、教案、周周練試卷及主講教師名單。

(2)要求各備課組做到三統一,即:統一進度、案、統一訓練。四精,即:精心備課、精心上課、精心組織試卷、精心批改作業。

(3)要求每一備課組在研討時必須討論一個教學中存在的共性問題,并把研討后的解決方案上報學校。

(4)要求每一備課組必須認真研究教材、研究學生,真正做到因材施教。要求九年級各備課組認真研究河南中考出題動態,真正做到抬頭看路。

3、重視教學過程的管理,打造精品課程

(1)學校領導會同級段負責人天天經巡查教師上課情況,對于巡查中出現的問題及時找教師交流,限期整改。

(2)學校領導會同級段負責人定期或不定期檢查每一位教師的教案、作業及周周練,并及時通報。

(3)積極開展優質課評選活動,讓每一位教師充分展示自己的教學才華。

4、強化月月考、周周練制度

(1)學校及備課組積極搜集各類考試信息,加以整理歸納。

(2)每一次大型考試之后,學部領導會同級段負責人參加備課組考試分析會。

(3)讓每一位學生準備各科錯題積累本,隨時對出現的問題加以歸納總結。

三、教師隊伍建設方面

**中學以推進素質教育為需要,以提高教師整體素質為中心,以骨干教師建設為重點,培養了一批結構合理、師德高尚、專業知識扎實、教學藝術精湛的教師隊伍。

在自查中發現的問題有:

1、個別教師借口沒有時間,不太注重專業素質的提高,使得自身教育教學水平提升較慢。

2、個別教師的教學基本功不夠扎實,如普通話不太準確、三筆字不太標準等。

針對以上存在的問題,作如下整改:

1、加強師德師風建設,定期組織教師進行教育法規的學習,要求每位教師寫出師德師風自查報告,對自查中出現的問題及時加以整改,切實提高每一位教師的職業道德水平。

2、變靜態考核為動態考核,從教學常規、業務學習、考試成績等方面對每位教師進行綜合考評,并作為下一學期聘任教師的依據。

3、要求每一位教師積極參與申報教育教學科研課題,以研究課題來促進專業水平的提升。

4、每一位教師認真寫好教學反思,并對其中優秀的內容加以整理打印成冊。

5、定期舉行教師基本功大賽,對獲獎教師進行大力表彰。

四、平安校園建設方面

**中學以“增強安全意識、搞好安全監管、抓好綜合治理”為平安校園建設目標,強化每一位教學管理人員的責任意識,切實提高學校安全管理水平,從而營造了一個安定和諧的校園環境。

在自查中發現的問題有:

1、個別管理人員因有事而出現臨時脫崗現象。

2、還存在個別安全管理死角。

針對以上存在的問題,作如下整改:

1、實施“大政教”制度,充分加強學校管理人員的隊伍,讓每一位教師都參與到學校管理特別是校園安全管理中去,不給學生留下任何違紀的時間和空間。

2、學校領導會同級段負責人加強每一個安全防范崗位的檢查,對出現的問題進行通報并上報學校辦公室。

3、對于易發生安全事故的場所加以特別防范,杜絕安全事故的發生。

4、定期對學生進行安全教育,讓學生提高辨別是非的能力和處理突發事件的能力,減少安全事故的發生。

五、校園文化建設方面

**中學以“注重人文關懷、打造特色文化校園”為宗旨,積極開展積極向上的各項文化體育活動,以彰顯時代精神為主線,突出校園文化引導功能,從而營造出了良好的校園文化氛圍。

在自查中發現的問題有:

1、個別文化體育活動時間的安排不夠嚴謹。

2、文化體育活動形式過于單一。

針對以上存在的問題,作如下整改:

1、制定出《**中學校園文化建設實施細則》,按照計劃開展校園文化活動,使校園文化建設成為教育教學工作中的一個有機組成部分。

2、在舉行每一次大型活動之前,認真做好籌劃,力爭使每一次活動都能收到良好的教育效果。

3、加強班級文化建設,要求每一個班級確定好本班的班訓,每一位同學確定好自己的人生格言,班級宣傳標語要定期更換。

資金自查整改報告范文2

一、時間安排

4月16日-4月22日,鎮黨委、政府配合各村完成全面自查,并于4月22日上報自查報告。

二、具體內容

重點排查2015年以來,利用扶貧資金實施的危房改造、安全飲水、硬化道路的工程質量和項目手續等方面存在的主要問題。

1.查看建檔立卡貧困戶危房改造情況,原始房屋鑒定,施工、竣工驗收等程序手續是否完備。重點查看危房改造后的貧困戶居住使用和房屋質量情況,是否仍然存在應改未改,改造后原住宅未拆除等情況;查看建檔立卡貧困戶農村廁所改造是否能夠達到使用標準,糞污處理是否有合理渠道,

2.精準扶貧安全飲水工程建設情況,工程各項手續是否符合規定,水質是否達標(分散式供水采取“望、聞、問,嘗”四種方式查驗是否達標,集中供水工程查驗相關水質檢測報告,按規定每年至少檢測一次),工程的維護、看護情況,水源井周圍的保護情況及村民安全飲水的現狀。

3.扶貧資金建設的農村道路、橋梁情況,查看工程的審批、質檢、監理、驗收等項目手續,相應的資料歸檔情況,實地查驗硬化道路工程質量。

三、任務分工

鎮黨委、政府成立自查工作領導小組,明確職責分工,對本轄區危房改造、安全飲水、硬化道路等民生工程開展全面自查。鎮直相關部門成立三個專項督查組,對各村落實情況進行現場督導檢查。

專項督導組:

第一組負責督導危房改造

第二組負責督導安全飲水

第三組負責督導項目情況

四、核查方式

1.各專項督查組入戶核查情況,將情況匯總,于4月22日前,上報鎮扶貧辦,指導各村建立問題臺賬、明確整改責任人、確立整改時限。

2.各督查組原則上在各村完成自查工作后進行現場督導檢查,在督查期間自行安排督查工作進度,督查結束后形或專項督查報告。于4月27日前報鎮脫貧攻堅領導小組。

五、工作要求

1.各相關部門要根據實際情況制定本行業的具體查驗方案,明確檢查標準,針對性和可操作性要強,對問題多發、易存在風險的方面要著重強調。指導各村落實好本次“回頭看”工作,

2.各村、行業部門對本次自查“回頭看”要堅持實事求是的原則,真查真改,真實反映工作情況。能立行立改的問題要第一時間組織整改,需要長期堅持的要明確整改措施和整改時限,明確整改責任人。要建立臺賬,細化梳理各類問題,實行銷號制度,完成一項銷號一項。堅持問題導向,保證問題整改到位,防上發生反彈。

3.層層壓實責任,工次查驗整改結果需村級書記、第一書記簽字背書,對虛假整改、欺行了事的相關責任人要嚴肅問責。

資金自查整改報告范文3

根據勞動保障部《社會保險基金行政監督辦法》(部令第12號)和我省社會保險基金監督有關政策規定,為加強社會保險基金(以下簡稱基金)管理,確保基金的安全和完整,經研究,決定對全省社會保險基金的籌集、使用和管理情況開展專項檢查。現將有關事項通知如下:

一、檢查范圍

(一)**年度基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險基金;

(二)**年度農村社會養老保險基金;

(三)**年底尚未納入基金管理的一次性躉交及破產、轉制企業提留的社會保險資金;

(四)**年底尚未變現的屬于社會保險性質的實物資產。

二、檢查內容

(一)社會保險基金收入、支出、結余管理情況。

1.社會保險費征繳情況。主要檢查參保人數、繳費人數、繳費基數、繳費比例及收繳率等情況;

2.社會保險待遇支付情況。主要檢查是否按時足額支付及是否存在違規支出等情況;

3.結余基金管理情況。主要檢查結余基金的分布狀況、部門之間對賬情況、優惠利率執行情況,基金被擠占挪用和違紀違規情況;

4.社會保險費清欠及歷年累計欠費情況;

5.未回收糾正的社會保險被擠占挪用基金和其他違紀違規基金;

(二)尚未納入基金管理的一次性躉交及破產、轉制企業提留的社會保險資金分布以及核算和管理情況。

(三)尚未變現的屬于社會保險費性質的實物資產現狀、未變現原因及核算和管理情況。

(四)審計部門**年對13個市、縣審計檢查出的基金違紀違規問題的整改情況。

三、檢查方式

本次檢查采取自查與抽查相結合的辦法,分三個階段進行。第一階段為自查階段,時間安排在8月份,由各級勞動保障部門組織當地的社保經辦機構進行自查,對有關問題予以整改;第二階段為市級抽查階段,時間安排在9月1日至9月15日,由各市選擇1-2個縣(市、區)進行抽查;第三階段為省級抽查階段,時間安排在9月16日至10月15日,由省里組織對省本級及各市、縣(市、區)的抽查工作。

四、檢查要求

(一)各級勞動保障部門要按本《通知》的要求認真進行自查,填報自查表(見附表,可下載)并寫出自查報告(主要內容為包括:現狀、存在問題、原因分析、下一步整改措施等),在8月31日前,各縣(市、區)勞動保障部門將自查表及自查報告(一式二份)上報所在市勞動保障部門,省級社保經辦機構將自查表及自查報告上報省勞動保障廳。各市勞動保障部門根據各縣(市、區)及市本級的自查情況,開展抽查,并寫出本地區自查及抽查的綜合報告,本地區自查匯總表、綜合報告以及所屬縣(市、區)、市本級的自查表、自查報告,在9月20日前報省勞動保障廳。我廳將結合各地的自查和抽查情況組織省本級及各市、縣(市、區)的抽查工作,寫出全省專項檢查總結報告。

資金自查整改報告范文4

一、 自查發現的問題及整改情況

根據《通知》的目標和要求,各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求:

(一)各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構,做到崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務相互分離,相互制約;財務會計人員具備相關專業知識和專業技能,具備會計從業資格;公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。

(二)各公司應當根據相關法律法規的規定,建立健全符合公司

自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款,對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定,責任追究應與績效考核掛鉤。

各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度,對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

(三)各公司應加強財務信息系統的建設和管理,保證財務信息系統的獨立性,不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統,也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限;公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求,滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。

(四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性,憑證填制符合要求,會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平,能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據《企業會計準則》及相關規定,結合公司所處行業特征和自身生產經營特點,制定明確、恰當的會計政策,并在財務報表附注中詳細披露,不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。

根據上述通知要求(一),我們在自查中依托財務管理組織架構,明確了各崗位職責、優化了工作流程,根據各崗位業務變化,及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統計,了解會計人員是否具備從業資格;在 20xx 年12 月份公司組織安排了“財務部門20xx 年度教育訓練計劃”。

根據上述通知要求(二),自查中公司根據 《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定,具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則,如:《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

根據上述通知要求(三),自查中公司規模急速發展,經營模式的不斷創新,流程操作更新加快,在財務信息系統方面已加強建設和管理,公司ERP 系統已升級至用友8.9.0 版本,人員操作權限由信息部嚴格控制,職責分明。為適應公司發展需要,公司已增加了費用預算模塊,采用用友軟件中的集團預算應用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理,從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析,以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利于集團的集中管控,并能夠獨立部署預算與報銷的 IT 系統,利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊,主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統中管理,固定資產請購單采用系統打印代替手工單據,極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模塊,這些模塊已陸續投入使用。

根據上述通知要求(四),自查中公司進一步強調憑證填制規范要求,摘要簡明清晰、科目使用規范、合理,會計檔案及時歸檔、保管,制定了《會計檔案管理辦法》,并已遵照執行。根據《企業會計準則》及相關規定,制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

針對在自查中發現問題及具體整改情況如下:

1. 財務人員和機構設置基本情況

存在的問題:財務部分人員暫未取得會計從業資格證。

整改措施:根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定,按照《深圳市會計條例》中第十條:“取得會計從業資格證書的人員,方可從事會計工作”要求,公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計,審查各會計人員的從業資格,通知未取得會計證人員在最近一個周期考取,人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。

整改結果:未取得會計證人員將在20xx 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取,12 月參加財會電算化考試,預計年底可取得會計從業資格證書。

2. 會計核算基礎工作規范性情況

存在的問題:對合并范圍往來定期對賬,每月一次明細賬核對,只是核對正確,未對結果簽字確認。

整改措施:進一步明確、規范各會計人員崗位職責,完善各往來對賬手續,從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬,在次月14 號前完成對賬工作,由雙方簽章確認,現已遵照執行。

整改結果:從20xx 年11 月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認,后續持續監督執行。

3. 資金管理和控制情況

存在問題:

(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調節表未復核。 整改措施:

(1).明確出納崗位工作職責,加強出納工作管理,更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單,做到相互牽制,明確責任;

(2).監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整,并且指定專人復核,在每一賬戶銀行存款余額調節表完成后,對銀行存款余額調節表統一填制匯總表,核對銀行存款明細科目,以防相關表檔遺漏。

整改結果:

(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單,已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

(2).部分銀行存款余額調節表未有專人復核,已整改由資金部負責人復核,并且簽名確認。

4、企業財務管理制度建設和執行情況

存在問題:公司財務制度體系建設不完善,相關制度沒有更新,存在部分已在執行的工作流程,沒有形成書面制度文件。

整改措施:公司依據企業會計制度,企業會計準則,企業內部控制基本規范等相關法律法規,結合公司業務特點,完善相關財務管理制度,并將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化,及時修訂更新相關制度。

整改結果:現已補充部分制度:如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續據實補充修訂,進一步完善公司制度建設,并嚴格遵照執行。

5、母公司對子公司財務管理和控制情況

存在問題:公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查,財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施:公司相關審計、財務檢查工作規范制度,后續對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核,報母公司總經理批準后執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉深圳財務中心進行審批,最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理,子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人,負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

整改結果:公司制定 《內部審計制度》,對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改,進一步加強巡檢工作管理,規范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限,不斷提升財務、審計檢查工作效率,保證公司資產安全。

二、證監局走訪提出問題及整改情況

深圳證監局于20xx 年12月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、信息系統等相關方面問題,針對證監局提出的問題,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,現就整改情況報告如下:

1. 關于票據管理問題

存在問題:支票管理登記、領用記錄不齊全、規范。只有領用記錄,未有登記購買記錄。

整改措施:建立票據管理登記臺賬,嚴格登記購買支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據信息。

整改結果:票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理,完善了臺賬登記內容,并遵照執行。

2. 現金日記賬、銀行日記賬登記問題

存在問題:缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施:專項活動自查開展時,即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬,貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

整改結果:手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢,后續出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。

3. 關聯方、董高監日常出差報銷用借款問題

存在問題:存在關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管在公司有臨時借款,此借款全部為日常出差用的臨時借款。

整改措施:公司已通知要求有在公司借款的關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司了《防范大股東及關聯方資金占用專項制度》,并且已遵照執行。

整改結果:經過整改公司在20xx年12月31 日前所有關聯方、董高監在公司的日常出差部分借款已報銷,未報銷借款部分已全部歸還公司。

資金自查整改報告范文5

一、活動形式

本次民生工程“回頭看”活動采取“縣區局自查為主、市局抽查為輔;市業務部門具體調度并輔之明查暗訪”的方式進行。各縣區局要高度重視此項工作,明確專人負責,制定工作方案,自查面要達到100%。要結合第一次定期考核通報的內容,針對各自存在的問題,深入分析原因,制定整改措施,認真自查自糾。自查結束后,各縣區局要將分項自查報告及整改情況上報市局業務科室和民生辦。市局業務部門將根據縣區自查情況,組織人員,采取開調度會實地查看或不打招呼進行明查暗訪等形式隨機采樣進行抽查。

二、活動內容

對2012年度實施的兩項民生工程項目進行全面摸排。要以群眾知曉不知曉、支持不支持、滿意不滿意作為檢驗民生工程實施的根本標準,認真對照各項民生工程政策要求,查找實施中存在的突出問題。具體要求為:

城鎮居民基本醫療保險要重點檢查參保居民及學生按政策規定的各項待遇是否落實,繳費是否到位,醫保待遇水平是否逐步得到提高,辦理費用報銷手續是否方便快捷;普通門診統籌是否開展,參保對象是否得到實惠,門診統籌基金和管理資金是否符合規定等。

農民工技能培訓要重點檢查年度培訓任務是否按序時完成,培訓數字是否真實可靠;培訓內容是否適應需求,培訓的質量與效果如何;培訓機構是否具備相關資質、培訓補貼政策是否落實,補貼資金管理發放是否規范和直補到人,有無套取資金的現象等。

三、時間安排

利用8月份一個月的時間,各縣區局全面開展自查。其中,8月10日前各地將工作方案分別上報市局業務科室和民生辦;9月10日前將自查整改報告(須有單位主要負責同志簽字并加蓋公章,同時發送word電子版)分別上報市局業務科室和民生辦。在整個活動期間,市局業務科室和民生辦不定期調度和明查暗訪;9月15日前,市局民生辦形成全市民生工程“回頭看”活動總結上報市民生辦和省廳民生辦。

四、工作要求

(一)加強組織領導。各縣區人社局要切實加強對民生工程“回頭看”活動的組織領導,主要負責同志要親自抓、負總責,分管領導要具體抓、保落實,業務部門之間要對口搞好銜接。確保一級抓一級、層層抓落實。本次“回頭看”活動列入今年第二次民生工程考核內容。

(二)做好有機結合。要將“回頭看”活動與城鎮居民醫保的推動實施、與農民工技能培訓的完善提高結合起來。認真抓進度、抓質量、抓程序,落實雙責任、雙推動、雙考核,邊實施、邊檢查、邊整改、邊完善、邊提高。市局決定:繼續實行逐月排名通報制度和給縣區政府分管領導一封信制度,對連續兩個月排名倒數第一的業務單位,給予黃牌警告。確保10月底之前圓滿完成今年兩項民生工程年度目標任務。

資金自查整改報告范文6

關鍵詞:發電機組 并網 安全性評價 方案 流程

為加強電力安全監督管理,確保電網和并網發電機組安全、穩定運行,國務院《電力監管條例》和國家電力監管委員會《電網運行規則(試行)》、《發電廠并網運行管理規定》、《發電機組并網安全性評價管理辦法》等規定均要求并網運行的發電機組涉網設備、裝置、系統及其運行、管理應當滿足并網安全條件,并通過電力監管機構組織的并網安全性評價。新(改、擴)建發電機組的并網安全性評價應當在機組整套啟動試運行滿負荷試驗合格后、商業化運行前完成。已經并網運行的發電廠,應當定期進行發電機組并網安全性評價,評價周期一般不超過5年。

鹿華熱電有限公司一期2×330MW亞臨界空冷抽汽凝汽式供熱機組分別于2011年10月25日和12月24日完成168小時試運,根據華北區域發電機組并網安全性評價工作要求,分別于2012年1月和3月通過了并網安評并取得批復,其并網安評工作開展的方式及查評流程安排有很多可借鑒之處。

組織開展并網安評自查評工作,首先要成立組織機構,即安評領導小組,領導小組組長應由生產廠長或者總工擔任,各部門主要負責人擔任組員。領導小組主要負責并網安全性評價的組織、協調和督促工作,貫徹落實電監局安評要求,指定專人編制查評計劃,明確責任人、部門、時間和要求,推進查評和整改工作。

領導小組下設辦公室,一般設在安全監察部門,主要負責處理并網安評領導小組日常管理工作;協調、聯絡各部門及自查評小組開展工作;匯總編寫、提交并網安評自查評報告,向電力監管機構提出并網安全性評價申請,委托資質合格的中介機構開展安全性評價,并配合做好評價報告的評審工作。

并網安評可分并網必備條件、電氣一次、電氣二次、調度自動化和通信、安全管理和運行管理六個專業,分別進行自查評。查評小組組長由各部門技術負責人擔任,由生產部門各專業工程師組成專業小組,按照發電機組并網安全條件及評價標準分解各專業查評項目,并逐項認真落實檢查、評分。

查評小組應選出各專業聯絡員,聯絡員必須是本專業的骨干,以參加過安評培訓學習的專業人員為主。自查評時,以聯絡員為主進行本專業的查評和編寫查評報告、整改意見。評價機構專家入廠查評時,聯絡員作為企業與專家的聯系人,負責解釋、提供專業材料,不參加具體查評工作;不參加查評報告的編寫。

新建機組并網安評自查評工作應在機組進入整套啟動調試時就著手安排,各相關部門及自查評小組應積極組織相關人員,認真學習區域并網安評實施細則、發電機組并網安全條件及評價標準,提高查評小組成員技術水平,掌握評價原則及方法,并按照查評標準進行自查整改并打分,逐一落實迎檢材料。

各相關部門應按照發電機組并網安全條件及評價標準編制自查記錄表,要求明確檢查項目責任人,自查結果對照安評要求詳述公司情況及存在問題。自查過程中發現的須整改問題應落實閉環管理,要做到邊查評邊整改。按照企業各相關部門的職責分工,落實需整改的項目、時間、責任人,確實無法立即整改的,需制定出整改計劃報公司審批。

對已完成整改的問題要有過程性的支持材料,應明確支持資料的存放地點。責任部門整改完成后填寫安全性評價問題整改驗收單,按檢查專業逐級履行驗收簽字手續。專業查評小組應及時將發現問題的整改完成情況報并網安評辦公室,實現閉環管理。

自查評過程中還應注意以下幾個問題:一是企業領導要高度重視,必須是生產廠長或總工親自領導;二是查評前要認真學習查評標準,掌握標準的內容及依據;三是避免走過場,等同于安全大檢查,要切實查出問題,并落實問題的整改閉環。四是盡早與資質合格的安評中介機構簽訂服務合同,確定評價具體相關事宜,并將服務合同報電力監管機構備案。同時要求查評專家提前進現場進行輔導。使自查評小組明確查評的重點,關鍵支撐材料的準備,容易出現問題的薄弱環節等,有針對性的準備資料,進行問題整改,為現場查評創造條件。

為便于問題整改,首先要分析問題存在的原因,分析必須透徹,然后制定整改措施和整改計劃。其次要高度重視整改工作,切實落實整改項目的資金、工期和責任人,并設專人監督、檢查整改情況。負責監督的人員一定要認真負責,實現整改工作的閉環管理。

機組通過168試運后,并網安評辦公室應匯總各查評小組的查評報告,編寫自查評總報告,《并網安評申請表》,經企業負責人審核簽字后,向電力監管機構提出并網安評申請。電力監管機構接到有關申請材料后,應當了解申請并網安全性評價發電廠(機組)的情況,對申請表所填報的內容進行審核,對符合要求的發電廠,及時通知開展現場評價。對不符合要求的發電廠,及時告知并指導其按要求達到評價條件。

同并網安評申請表一起提交的申請資料還包括:申請并網安全性評價的機組核準文件復印件;機組主設備和主要輔助設備的型號、主要技術參數;機組整體調試、試運和工程驗收情況;簽訂并網調度協議、購售電合同的情況等材料。這就需要新建機組在調試期間隨時匯總、整理記錄重要調試節點工期、調試參數、結果,以免最后時間、參數不清無法完成調試情況匯報。工程驗收、并網調度協議、購售電合同等需要提供有效文件的復印件,所以應及早組織公司相關部門分頭開展工作,要求在提出并網安評申請前落實完成。

各相關部門、專業備齊迎檢材料、整改項目的驗收材料,做好準備工作,就可以聯系并網安評中介機構專家組入廠檢查。

專家查評時的資料準備:①一般管理文件和制度、辦法等收集打印;②一般檢修文件如設備臺帳、檢修記錄、驗收報告、措施、外包工管理合同,檢修項目、計劃等應收集齊全,不須打印;③一般安全文件如事故統計、安全學習、事故分析、安全培訓等應收集,無須打印;④有些文件可以預先存入電腦內,查評時每個專業配備電腦,需要時從電腦中查閱;⑤運行規程、檢修規程、自查評報告,專家組入廠后交專家組;⑥一般運行文件如:日志、記錄簿、運行分析等收集就行,不用打印;⑦必需的辦公用品如電腦、打印機應備好,聯絡員確定、到位。

專家查評分資料查評和現場查評兩部分,各專業集中在一起(被查單位有關人員和專家組人員)按照標準及程序一項項地進行,先查閱資料后查評現場。

資料查評:①用查閱資料的方式來證明該項目是否按照要求進行了工作,存在問題和危險程度;②專家組按照標準中查評項目的扣分條款要求,按序進行檢查;③該項所需資料被查單位應在10分鐘內提供給專家組查閱;④一切以提供的資料為準,作為評分的依據;⑤專家依據資料的齊全、正確、及時、規范四個方面進行評分。

現場查評:①凡需現場查評的項目,可以集中在一起進行;②現場考問人員記錄人數、內容、時間;③工器具按要求進行現場抽查和試驗,記錄證書、抽查試驗數、結果、實驗方法;④運行參數記錄時間、班、內容、數值;⑤設備檢查記錄班、名稱、內容、檢查結果;⑥現場違章記錄班、時間、地點、人、內容;⑦實驗記錄時間、內容、要求、結果;⑧安全用具、電動工具、防護用具按照標準要求進行抽查試驗,100個以下10%,10-100查10個,10個以下全查;⑨絕緣工具、消防設備現場試驗、測試,消防設備刻意抽查試驗;⑩設備標志、涂色、名稱、介質流向要清楚;■班組檢查安全活動、工器具管理記錄班組、內容及存在問題。

安評中介機構專家組對被評價機組進行全面現場查評后,出具評價報告報電力監管機構。電力監管機構收到評價報告后,在20個工作日內組織評審專家組,對中介機構的評價報告進行評審;根據專家組評審結果,電力監管機構出具相應的評價結論。

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